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        岳阳市水利局2021年预算公开说明
        编稿时间: 2021-02-25 14:41 来源: 市水利局
         

        目  录

        第一部分  2021年部门预算说明

        一、部门基本概况

        (一)职能职责

        (二)机构设置

        二、部门预算单位构成

        三、部门收支总体情况

        (一)收入预算

        (二)支出预算

        四、一般公共预算拨款支出预算

        (一)基本支出

        (二)项目支出

        五、政府性基金预算支出

        六、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        (二)“三公”经费预算

        (三)一般性支出情况

        (四)政府采购情况

        (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

        (六)预算绩效目标说明

        七、名词解释

        第二部分  部门预算公开表格

        一、收支总表

        二、收入总表

        三、支出总表

        四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

        五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

        六、财政拨款收支总表

        七、一般公共预算支出表

        八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

        九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

        十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

        十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

        十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

        十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

        十四、一般公共预算“三公”经费支出表

        十五、政府性基金预算支出表

        十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

        十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

        十八、国有资产经营预算支出表

        十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

        二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

        二十一、支出预算项目明细表

        二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

        二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

        注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


        第一部分  2021年部门预算说明

        一、部门基本概况

        (一)职能职责

        市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于水利工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:

        1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。

        2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

        3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

        4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

        5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

        6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作;负责编制并发布市级水资源公报。

        7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。

        8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

        9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施, 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

        10、指导农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

        11、负责水库移民管理工作。贯彻落实水库移民有关政策,组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度,指导监督水库移民后期扶持政策的实施;负责管理水库移民资金。

        12、指导协调重大涉水违法事件的查处,协调跨县市区水事纠纷,负责市辖区范围内的水政监察和水行政执法,指导县市水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

        13、开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。

        14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

        15、完成市委和市政府交办的其他事项。

        (二)机构设置

        我局内设科室15个,分别是办公室、规划计划与科技科、调研法规科、水资源管理科、水利工程建设科、运行管理与监督科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科、移民后期扶持科、移民开发管理科、河长制工作科、行政审批科、财务科、人事科。

        二、部门预算单位构成

        本部门预算为汇总预算,纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

        1、岳阳市水利局机关

        2、岳阳市洋溪湖水利工程服务中心

        3、岳阳市防汛物资储备管理中心

        4、岳阳市水利水电勘测规划设计院

        5、岳阳市水利局机关事务中心

        三、部门收支总体情况

        2021年部门预算包括本级预算和所属事业单位预算在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19-20表(纳入专户管理的非税收入拨款支出预算)均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括水政执法、洋溪湖电排维护、移民经费等项目经费。

        (一)收入预算

        包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2070.16万元,其中,一般公共预算拨款2070.16万元(经费拨款1820.16万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款250万元),上年结余结转资金0万元。收入较去年1745.9万元增加324.26万元,主要是由于机构改革,铁山执法支队调转13人,长江修防中心堤防站调转7人到我局所致。

        (二)支出预算

        2021年本部门支出预算2070.16万元,其中,社会保障和就业支出197.68万元,卫生健康支出112.78万元,农林水支出1639.39万元,住房保障支出120.31万元。支出较去年增加324.26万元,其中基本支出增加316.76万元,项目支出增加7.5万元。

        其中基本支出较上年增加主要是由于机构改革,铁山执法支队调转13人,长江修房中心堤防站调转7人到我局所致。项目支出较上年增加主要是由于罚没非税收入任务较上年增加所致。

        四、一般公共预算拨款支出预算

        2021年一般公共预算拨款支出预算2070.16万元,其中,社会保障和就业支出197.68万元,占9.55%;卫生健康支出112.78万元,占5.45%;农林水支出1639.39万元,占79.19%;住房保障支出120.31万元,占5.81%。具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为1751.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费1437.74万元以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费290.36万元。

        (二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为318.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中,我局有4个专项共计43.9万元,分别是:1、水土保持补偿费执收成本10万元,主要用于水土保持费征收等日常工作成本开支;2、铁山执法罚没收入(办案费)1.5万元,主要用于铁山执法等日常支出;3、违禁采砂罚没收入(办案费)9万元,主要用于打击非法采砂、水政执法等日常开支;4、移民经费23.4万元,主要用于移民日常工作经费。所属事业单位项目支出年初预算数为274.7万元。

        五、政府性基金预算支出

        2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

        六、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款290.36万元,比2020年231.09万元增加59.27万元,增加25.65%。主要原因是铁山执法支队并入13人、长江修防中心并入7人,新增调入6人所致。

        (二)“三公”经费预算

        本部门2021年“三公”经费预算数167.85万元,其中,公务接待费91.65万元,因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费55.2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费55.2万元),其他交通费用16万元。比2020年145.6万元增加22.25万元,增加15.28%,主要原因是铁山执法支队并入新增公务车辆2台所致。

        (三)一般性支出情况

        本部门2021年会议费预算15万元,拟召开三类会议约30场次(含所属事业单位召开的会议),1000余人次,主要用于全市防汛抗灾、河长制工作及河道采砂等会议;培训费预算15万元,拟开展约3次培训,人数约500人,主要用于农村饮水安全工作、移民后期扶持工作等培训;2021年本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

        (四)政府采购情况

        本部门2021年政府采购预算总额2200万元,其中工程类1500万元,货物类200万元,服务类500万元。

        (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

        截至上一年12月底,本部门共有车辆8辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,其他用车6辆。单位价值100万元以上专用设备1台。

        2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

        (六)预算绩效目标说明

        本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2070.16万元,其中,基本支出1751.56万元,项目支出318.6万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

        七、名词解释

        1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


        第二部分  部门预算公开表格

        一、收支总表

        二、收入总表

        三、支出总表

        四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

        五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

        六、财政拨款收支总表

        七、一般公共预算支出表

        八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

        九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

        十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

        十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

        十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

        十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

        十四、一般公共预算“三公”经费支出表

        十五、政府性基金预算支出表

        十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

        十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

        十八、国有资产经营预算支出表

        十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

        二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

        二十一、支出预算项目明细表

        二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

        二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

        附件:公开表_(105)水利局.xls

         
         
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